財務審計自查報告

          時間:2021-04-28 18:45:23 報告 我要投稿

          財務審計自查報告

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          財務審計自查報告

            財務審計自查報告1

            根據《關于做好審計中整改工作的通知》XX公司文件精神,結合我部審計檢查實際情況,對本單位的財政財務情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

            一、健全組織,強化領導

            為確保此次自查工作順利進行,我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

            二、嚴格清查,不走過場

            關于XX部審計財務自查自糾的報告

            三、認真自查,及時自糾

            按照《關于做好審計中整改工作的通知》的要求,我部對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

            1、我部所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規。無違規以虛報銷獲取費用。

            2、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規形式獲取理賠資金。無以虛開中介發票形式獲取手續費資金等。

            3、非稅收入征收合法合規,無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

            4、認真執行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現象。

            5認真執行規范津補貼政策,無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

            6、國有資產帳實相符,核算規范,無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

            7、我部資金全部集中統一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

            8、我部根據本單位實際,建立并實施內部監督和控制制度,相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度,有效地實施了內部監督和控制。

            財務審計自查報告2

            本年度,我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準,各項收費項目符合規定,經區物價局、區教育局審核通過。現將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下:

            一、幼兒園領導高度重視

            1、幼兒園配有財務辦公室,配有專(兼職)財務人員1人。

            2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

            3、財務人員能做到當天發生的`業務,當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

            二、強化幼兒園收入收費行為的管理

            嚴格執行收費管理制度。公開收費項目,公開收費標準,接受教師及家長的監督,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象,我園有完善的經費管理制度,真正做到了專款專用。

            三、加強財務支出管理

            幼兒園領導審批制度明確,從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監督。

            四、加強有限資產的管理,保證幼兒園正常運行

            1、根據幼兒園工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余”。

            2、制定了健全的資產管理制度,嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成資產流失。

            五、本年度收支情況:

            1、春季學期:幼兒入園數共20人,學雜費總收:26000元。總支:xx元。結余:xx元。

            2、秋季學期:幼兒入園數共42人,學雜費總收:54600元。總支:xx元。結余:xx元。

            此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費,嚴守財經制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

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