退稅申請(qǐng)報(bào)告

          時(shí)間:2021-12-01 09:19:29 報(bào)告 我要投稿

          退稅申請(qǐng)報(bào)告精選15篇

            在學(xué)習(xí)、工作生活中,報(bào)告的用途越來(lái)越大,報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報(bào)告嗎?下面是小編收集整理的退稅申請(qǐng)報(bào)告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

          退稅申請(qǐng)報(bào)告精選15篇

          退稅申請(qǐng)報(bào)告1

            ______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局:

            我單位下列出口貨物因_______________________________

            ___________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)、和的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

            附:出口退稅延期申報(bào)明細(xì)表

            企業(yè)(公章)

            ________年____月____日

          退稅申請(qǐng)報(bào)告2

          **********稅局:

            本公司********************(納稅編碼:********)。因xxxx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

            在xxxx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

            稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

            開(kāi)戶(hù)行:**銀行

            銀行賬號(hào):********

            特此說(shuō)明!

            ******單位名字

            20xx年xx月xx日

          退稅申請(qǐng)報(bào)告3

          鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

            我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

            xxxx有機(jī)涂料廠

            20xx年x月x日

          退稅申請(qǐng)報(bào)告4

          鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

            我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元。現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

            寧波市鎮(zhèn)海九龍有機(jī)涂料廠

          20xx年x月x日

          退稅申請(qǐng)報(bào)告5

          xx區(qū)稅務(wù)局:

            20xx年xx月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

            xxx公司

            20xx年x月x日

          退稅申請(qǐng)報(bào)告6

          XXX稅局:

            本公司XXX(納稅編碼:XXXXXXX)。因xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為xx年1月01日至xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

            在xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

            稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

            開(kāi)戶(hù)行:XXX銀行

            銀行賬號(hào):XXXXX

            特此說(shuō)明!

            XXXXX單位名字

            20xx年x月x日

          退稅申請(qǐng)報(bào)告7

          尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

            我公司成立于20xx年x月x日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為xx,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。

            我公司20xx年x月的全部銷(xiāo)售收入為xxxx元,其中應(yīng)稅銷(xiāo)售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷(xiāo)售收入為x元,其中應(yīng)稅銷(xiāo)售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷(xiāo)售收入為x元,其中應(yīng)稅銷(xiāo)售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專(zhuān)用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫(xiě)前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě))

            目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購(gòu)x次最大開(kāi)票金額x萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)x份最大開(kāi)票金額x萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě),以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄瑑?nèi)容必須真實(shí)詳細(xì))

            申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)增值稅專(zhuān)用發(fā)票需報(bào)送資料

            1.《增值稅專(zhuān)用發(fā)票票種核定申請(qǐng)審批表》(一式三份,注:最大開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式四份);

            2.書(shū)面申請(qǐng)(一式二份,注:最大開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式三份);

            3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導(dǎo)期一般納稅人資格印章__流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));

            4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);

            5.銷(xiāo)售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項(xiàng)目填寫(xiě)齊全);

            6.購(gòu)票人身份證復(fù)印件(一式二份);

            7.增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);

            8.增值稅一般納稅人資格證書(shū)復(fù)印件(一式二份,要求每頁(yè)復(fù)印,輔導(dǎo)期一般納稅人除外);

            9.前三個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表及本月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表、增值稅專(zhuān)用發(fā)票明細(xì)表(一式二份);

            10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。

            以上資料需加蓋公司公章,合同書(shū)復(fù)印件及資格證書(shū)復(fù)印件加蓋騎縫公章

            (以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)

            申請(qǐng)單位:xxxx

            申請(qǐng)日期:xxxx年xx月xx日

          退稅申請(qǐng)報(bào)告8

          尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

            我公司成立于×年×月×日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為××,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從×年×月×日起。

            我公司×年×月的全部銷(xiāo)售收入為××××元,其中應(yīng)稅銷(xiāo)售收入為×××元,繳納增值稅額為×××元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為×份;×年×月的'全部銷(xiāo)售收入為×元,其中應(yīng)稅銷(xiāo)售收入為×元,繳納增值稅為×元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷(xiāo)售收入為×元,其中應(yīng)稅銷(xiāo)售收入為×元,繳納增值稅額為×元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為×份。我公司×年×月至×月專(zhuān)用發(fā)票月平均使用量為×份。(注:此段填寫(xiě)前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě))

            目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購(gòu)×次最大開(kāi)票金額×萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票,每次×份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)×份最大開(kāi)票金額×萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě),以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄瑑?nèi)容必須真實(shí)詳細(xì))

            申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)增值稅專(zhuān)用發(fā)票需報(bào)送資料

            1.《增值稅專(zhuān)用發(fā)票票種核定申請(qǐng)審批表》(一式三份,注:最大開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式四份);

            2.書(shū)面申請(qǐng)(一式二份,注:最大開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式三份);

            3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導(dǎo)期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));

            4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);

            5.銷(xiāo)售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項(xiàng)目填寫(xiě)齊全);

            6.購(gòu)票人身份證復(fù)印件(一式二份);

            7.增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);

            8.增值稅一般納稅人資格證書(shū)復(fù)印件(一式二份,要求每頁(yè)復(fù)印,輔導(dǎo)期一般納稅人除外);

            9.前三個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表及本月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表、增值稅專(zhuān)用發(fā)票明細(xì)表(一式二份);

            10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。

            以上資料需加蓋公司公章,合同書(shū)復(fù)印件及資格證書(shū)復(fù)印件加蓋騎縫公章

            (以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)

            申請(qǐng)單位:

            申請(qǐng)日期:

          退稅申請(qǐng)報(bào)告9

          國(guó)家稅務(wù)局:

            我公司于xxxx年5月31日完成xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,xxxx年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;xxxx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;xxxx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

            根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國(guó)稅發(fā)[20xx]79號(hào))第十一條預(yù)繳稅款超過(guò)應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請(qǐng)退稅元。

            特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。

            附送資料

            1、xxxx年度企業(yè)所得稅申報(bào)表

            2、xxxx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書(shū)

            江蘇XX機(jī)械有限公司

            20xx年xx月xx日

          退稅申請(qǐng)報(bào)告10

          xx市下城區(qū)國(guó)稅局:

            茲有xx有限公司, 稅號(hào):330103768XXXXXX。 xx年銷(xiāo)售收入:XXXX元,xx年應(yīng)納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應(yīng)退稅額:XXX元。 特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:XXXX元。望批準(zhǔn)!

            申請(qǐng)人:

          XX有限公司

          退稅申請(qǐng)報(bào)告11

          XX稅務(wù)局:

            我公司為XX(類(lèi)型)企業(yè),XX年度年終匯算中,彌補(bǔ)XX年度虧損X元后,全年應(yīng)繳所得稅額X元,已預(yù)繳了X元,多繳X元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

            以上妥否,請(qǐng)批示。

          此致

          敬禮!

          申請(qǐng)人:XXXX單位

          20xx年xx月xx日

          退稅申請(qǐng)報(bào)告12

          XXXXXXXXXX稅局:

            本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(納稅編碼:XXXXXXXX)。因xxxx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):XXXXXXXXXXX)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

            在xxxx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)g稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

            稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

            開(kāi)戶(hù)行:XX銀行

            銀行賬號(hào):XXXXXXXX

            特此說(shuō)明!

            XXXXXX單位名字

            20xx年x月x日

          退稅申請(qǐng)報(bào)告13

          xx稅局:

            本公司xx(納稅編碼:xx)。因xxxx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為xx年1月01日至xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

            在xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)g稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

            稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

            開(kāi)戶(hù)行:xx銀行

            銀行賬號(hào):xxxx

            特此說(shuō)明!

            xxxx單位名字

            20xx年x月x日

          退稅申請(qǐng)報(bào)告14

            我單位下列出口貨物因xx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至xx年xx月xx日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

            企業(yè)(公章)

            年 月 日

          退稅申請(qǐng)報(bào)告15

          xxx稅局:

            本公司xxx(納稅編碼:xxxxxx)。因xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為xx年1月01日至xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

            在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

            稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

            開(kāi)戶(hù)行:xx銀行

            銀行賬號(hào):xxxxxx

            特此說(shuō)明!

            xxx單位名字

            20xx年x月x日

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