內部審計報告的內容

          時間:2024-10-06 21:31:27 審計報告 我要投稿

          內部審計報告的內容

            內部審計報告的結構和主要內容

          內部審計報告的內容

            1.審計概況

            說明審計立項依據、審計目的和范圍、審計重點和審計標準等內容。

            2.審計依據

            說明在審計過程中遵守的國家制定的相關法律、法規、上級單位制定的制度等外部依據。

            3.審計結論

            根據已查明的事實,對被審計單位經營活動和內部控制所作的評價,結論要正確、客觀、公正、實事求是,該肯定就肯定,該否定就否定,不能含糊不清,更不能摻雜任何個人意志。

            4.審計決定及審計建議

            針對審計發現的主要問題提出的處理、處罰意見或合理化建議。審計建議要確保可行性,不僅要體現一定的政策性和指導性,符合有關法規和制度要求,同時也要結合實際情況有較強的針對性和可操作性,否則被審計單位難以達到整改要求。

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