個(gè)人退稅申請(qǐng)書

          時(shí)間:2023-08-15 19:50:02 澤彪 申請(qǐng)書 我要投稿

          個(gè)人退稅申請(qǐng)書(通用10篇)

            在現(xiàn)在的社會(huì)生活中我們都會(huì)用到申請(qǐng)書,我們在寫申請(qǐng)書的時(shí)候要切忌長篇大論。一起來參考申請(qǐng)書是怎么寫的吧,以下是小編收集整理的個(gè)人退稅申請(qǐng)書,僅供參考,大家一起來看看吧。

          個(gè)人退稅申請(qǐng)書(通用10篇)

            個(gè)人退稅申請(qǐng)書 1

          __稅務(wù)局:

            我是被拆遷戶____公司職工___,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在___,面積___㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了____室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積___㎡,購買價(jià)___元,并已依法繳納契稅___元。稅票號(hào):___號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)___號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(___地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

            特此申請(qǐng)!

            申請(qǐng)人:___

            __年__月__日

            個(gè)人退稅申請(qǐng)書 2

          _______國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

            _______年_______月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元。

            因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

            申請(qǐng)人:___

            __年__月__日

            個(gè)人退稅申請(qǐng)書 3

          ___區(qū)稅務(wù)局:

            ______年___月,我公司向貴局申報(bào)并上繳______年度、______年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅______元;多交土地稅______元。

            現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

            申請(qǐng)人:___

            __年__月__日

            個(gè)人退稅申請(qǐng)書 4

          地稅局領(lǐng)導(dǎo):

            ______年___月___日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

            為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

            由于______經(jīng)開區(qū)國稅局在______年___月___日已給我公司下發(fā)新的'稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

            因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

            敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

            申請(qǐng)人:___

            __年__月__日

            個(gè)人退稅申請(qǐng)書 5

          ____市____區(qū)國稅局:

            茲有________有限公司,稅號(hào):____________。______年銷售收入:________元,______應(yīng)納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。

            根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:____元,實(shí)際減免所得稅額:____元,應(yīng)退稅額:____元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:________元。

            望批準(zhǔn)!

            申請(qǐng)人:___

            __年__月__日

            個(gè)人退稅申請(qǐng)書 6

          國家稅務(wù)局:

            我公司成立于______年______月,____________年______月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:_________,法定代表人:_________財(cái),注冊資本_________萬元,地址:____________,登記注冊類型:____________公司,經(jīng)營范圍:____________齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

            公司于____________年____________月____________日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):____________,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____________,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:____________。貴局于____________年______月______日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

            我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的`銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

            我公司____________年______月______日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____________美元,人民幣_(tái)___________元。____________年累計(jì)出口____________美元,人民幣_(tái)___________元。

            因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

            申請(qǐng)人:___

            __年__月__日

            個(gè)人退稅申請(qǐng)書 7

          寧海縣國家稅務(wù)局:

            我公司屬于______企業(yè),根據(jù)財(cái)稅______號(hào)文件,我公司符合退稅要求,_______年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)______元,應(yīng)退所得稅______元。

            特申請(qǐng)退稅。

            申請(qǐng)人:___

            __年__月__日

            個(gè)人退稅申請(qǐng)書 8

          ________海區(qū)稅務(wù)局:

            我公司在_____月_____日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金_____元。

            現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

            申請(qǐng)人:___

            __年__月__日

            個(gè)人退稅申請(qǐng)書 9

          ___________稅局:

            本公司____________。因_______年______月______日在申報(bào)稅款所屬期為_______年______月______日至_______年______月______日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至_______年______月______日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥______元,已扣款成功。

            因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥______元。

            請(qǐng)予核準(zhǔn)。

            申請(qǐng)人:___

            __年__月__日

            個(gè)人退稅申請(qǐng)書 10

          ____稅務(wù)局:

            我公司為____(類型)企業(yè),____年度年終匯算中,彌補(bǔ)____年度虧損____元后,全年應(yīng)繳所得稅額____元,已預(yù)繳了____元,多繳____元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

            以上妥否,請(qǐng)批示。

            申請(qǐng)人:____單位

            ____年____月____日

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