退稅申請(qǐng)書(shū)

          時(shí)間:2022-05-06 10:54:27 申請(qǐng)書(shū) 我要投稿

          退稅申請(qǐng)書(shū)范文(通用12篇)

            在眼下市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活躍的社會(huì),很多場(chǎng)合都離不了申請(qǐng)書(shū),申請(qǐng)書(shū)可以使我們的愿望和請(qǐng)求得到合理表達(dá)。你還在為寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)而苦惱嗎?下面是小編收集整理的退稅申請(qǐng)書(shū),僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

          退稅申請(qǐng)書(shū)范文(通用12篇)

            退稅申請(qǐng)書(shū) 篇1

          ____市____區(qū)____稅務(wù)局:

            經(jīng)我司“____有限公司”決定,對(duì)于20____年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20____年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!

            ____有限公司(蓋上公章) 年 月 日

            放棄退稅申請(qǐng)格式

            ____稅務(wù)局

            我單位20____年度應(yīng)納企業(yè)所得稅____元,已納企業(yè)所得稅____元,應(yīng)退預(yù)繳的`所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。

            特此聲明。

            ____有限公司

            年 月 日

            退稅申請(qǐng)書(shū) 篇2

          ______稅局:

            本公司__________(納稅編碼:________________)因20____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20____年1月01日至20____年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):______________________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

            在20____年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

            稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

            開(kāi)戶行:____銀行

            銀行賬號(hào):________________

            特此說(shuō)明!

            申請(qǐng)公司:______

            日期:20____年__月____日

            退稅申請(qǐng)書(shū) 篇3

          _______海關(guān):

            根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(shū)(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

            1.已繳稅款金額:

            關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

            2.申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。

            3.申請(qǐng)退還金額:

            關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

            4.申請(qǐng)人名稱:___________________________________________________

            5.開(kāi)戶銀行:_____________________________________________________

            6.開(kāi)戶銀行賬號(hào):_________________________________________________

            退稅申請(qǐng)書(shū) 篇4

          金昌市國(guó)稅局:

            20____年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

            請(qǐng)給予批復(fù)!

            納稅識(shí)別號(hào):620301______768

            納稅編碼號(hào):620__________00092

            開(kāi)戶行名稱:建設(shè)銀行股份有限公司金昌新華東路支行

            開(kāi)戶行收款帳號(hào):620__________________88598

            申請(qǐng)退款金額:¥3200元

            稅款所屬期:20____年9月

            申請(qǐng)單位:金昌市圣鑫汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司

            20____年2月21日

            退稅申請(qǐng)書(shū) 篇5

          國(guó)家稅務(wù)局:

            我公司成立于____年____月,________年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:______,法定代表人:______財(cái),注冊(cè)資本______萬(wàn)元,地址:________,登記注冊(cè)類型:________公司,經(jīng)營(yíng)范圍:________齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

            公司于________年________月________日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):________,進(jìn)出口企業(yè)代碼:________,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:________。貴局于________年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

            我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

            我公司________年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額________美元,人民幣_(tái)_______元。________年累計(jì)出口________美元,人民幣_(tái)_______元。(詳見(jiàn)附表)

            因我公司受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

            ________有限公司

            20____年____月____日

            退稅申請(qǐng)書(shū) 篇6

          某區(qū)稅務(wù)局:

            20____年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20____年度、20____年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

            某公司

            20____年某月某日

            退稅申請(qǐng)書(shū) 篇7

          ____市____區(qū)國(guó)稅局:

            茲有________有限公司,稅號(hào):____________。20____年銷(xiāo)售收入:________元,20____應(yīng)納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。

            根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:____元,實(shí)際減免所得稅額:____元,應(yīng)退稅額:____元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:________元。

            望批準(zhǔn)!

            申請(qǐng)人:________有限公司

            日期:20____年____月____日

            退稅申請(qǐng)書(shū) 篇8

          地稅局領(lǐng)導(dǎo):

            20____年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

            為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

            由于____經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在20____年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

            因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

            敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

            ____________有限公司

            ____年____月____日

            退稅申請(qǐng)書(shū) 篇9

          ______________海關(guān):

            根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(shū)(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關(guān)規(guī)定現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

            1.已繳稅款金額:

            關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。

            2.申請(qǐng)退稅理由:________________________________________________________。

            3.申請(qǐng)退還金額:

            關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。

            4.取款人姓名:____________________________________________________________

            5.取款人單位:____________________________________________________________

            6.取款人有效身份證明號(hào)碼:________________________________________________

            申請(qǐng)人簽章:______________________________

            ____________年____________月____________日

            申請(qǐng)單位聯(lián)系地址:________________________

            郵政編碼:________________________________

            聯(lián)系人:__________________________________

            電話:____________________________________

            注:《現(xiàn)金退稅申請(qǐng)書(shū)》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書(shū)復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。

            退稅申請(qǐng)書(shū) 篇10

          稅務(wù)局:

            公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:____,納稅人識(shí)別碼為:______。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20____]52號(hào))及(國(guó)家稅務(wù)總局公告20____年49號(hào))的文件精神,從20____年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司____年__月和__月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納____年__月和__。特此申請(qǐng)。

            申請(qǐng)公司:__

            日期:20____年__月__日

            退稅申請(qǐng)書(shū) 篇11

          ____國(guó)稅局:

            我公司是________________(基本情況)。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

            ____月份,我公司銷(xiāo)售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

            根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

            特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

            ________公司(公章)

            ____年____月____日

            退稅申請(qǐng)書(shū) 篇12

          ____國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

            年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷(xiāo),現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

            ____________有限公司

            ____年____月____日

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