公司差旅費(fèi)報銷

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          公司差旅費(fèi)報銷

          公司差旅費(fèi)報銷1

            因原公司及其所屬各單位制定的差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)不盡相同,為統(tǒng)一差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)并規(guī)范其報銷程序,特制定本辦法。

          公司差旅費(fèi)報銷

            一、報銷程序

            1、出差須填寫出差計劃表,詳細(xì)寫明出差事由、人數(shù)、時間、路線、交通工具,報部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字同意后,方可借支差旅費(fèi)。出差期間因特殊情況須改變原計劃中的某項內(nèi)容,應(yīng)征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,否則不屬于原計劃內(nèi)容發(fā)生的差旅費(fèi)不予報銷。

            2、出差人員返回后,應(yīng)在一周內(nèi)與財務(wù)部結(jié)算出差費(fèi)用。結(jié)算時,應(yīng)按《差旅費(fèi)報銷單》所列各項內(nèi)容認(rèn)真填寫,并將出差期間發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)等憑據(jù)附后。報銷單應(yīng)有出差人、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理簽字(如幾人共填一張報銷單的,出差人員均應(yīng)在“出差人”處簽字)方可報銷;如報銷金額屬總經(jīng)理審批權(quán)限范圍的.,應(yīng)由總經(jīng)理審簽后方可報銷。

            3、公司員工及中層管理人員出差,原則上只能乘坐火車硬座或硬臥、汽車、輪船三等艙。如確需乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船二等艙以上(含二等艙)的,必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

            二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

            1、差旅費(fèi)(含住宿費(fèi)、住勤費(fèi)、途中補(bǔ)助費(fèi)、短途交通費(fèi))原則上實(shí)行包干制。包干標(biāo)準(zhǔn)如下

            ⑴、住勤費(fèi)

            地區(qū)

            職別

            特區(qū)

            大城市、

            省會城市

            一般地區(qū)

            省外

            省內(nèi)(200公里以內(nèi))

            省內(nèi)(200公里以上)

            公司領(lǐng)導(dǎo)

            270

            200

            180

            120

            140

            公司中層

            190

            135

            120

            90

            100

            其余人員

            150

            105

            90

            70

            80

            住勤費(fèi)報銷必須附有出差地的住宿發(fā)票。

            ⑵、途中補(bǔ)助費(fèi)

            乘坐火車、輪船途中補(bǔ)助每人每天90元,乘坐飛機(jī)當(dāng)天未住宿的,每人每天70元。

            2、各部門各級人員出差地點(diǎn)距成都單程30公里以上、100公里以內(nèi)當(dāng)天返回的,可報銷誤餐補(bǔ)貼每人每天20元,出差地點(diǎn)距成都單程100公里以上當(dāng)天返回的,可報銷誤餐補(bǔ)貼每人每天40元。

            凡從公司到成都市內(nèi)范圍及郫縣范圍辦事的,不報銷誤餐補(bǔ)貼。

            3、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)安排參加的省外各型會議的人員差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn),視會議具體情況而定:

            凡會議統(tǒng)一安排食宿的,出差人員可持會議出具的正式報銷憑據(jù)據(jù)實(shí)報銷。

            凡會議統(tǒng)一安排住宿未安排伙食的,出差人員可持會議出具的住宿正式報銷憑據(jù)據(jù)實(shí)報銷,另報銷會議補(bǔ)助費(fèi)每人每天50元。

            營銷中心人員差旅費(fèi)報銷辦法可由營銷中心參照公司標(biāo)準(zhǔn),視自身實(shí)際情況另定。

            此辦法從20xx年1月1日起執(zhí)行。

          公司差旅費(fèi)報銷2

            為進(jìn)一步加強(qiáng)對差旅費(fèi)的管理,適應(yīng)當(dāng)前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結(jié)合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

            一、公出人員交通費(fèi)

            1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機(jī)普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。

            2、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機(jī),需乘坐飛機(jī)的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。

            3、乘火車從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實(shí)際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補(bǔ)貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費(fèi)不計入座位票價之內(nèi)。

            二、公出人員宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數(shù)每日補(bǔ)助15元。宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等包干標(biāo)準(zhǔn):

            人員:

            部門經(jīng)理以上人員

            副科長以上人員、高級職稱人員

            其他人員

            地區(qū):

            直轄市、計劃單列市:

            實(shí)報實(shí)銷150 100

            省會城市:

            實(shí)報實(shí)銷120 80

            其他地區(qū):

            實(shí)報實(shí)銷100 60

            1、自帶交通工具的從其包干費(fèi)中每人每天扣減交通費(fèi)20元。

            2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補(bǔ)助10元(含交通費(fèi)),其他城市當(dāng)日往返補(bǔ)助15元。

            3、歡迎您訪問 公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,食宿由公司負(fù)責(zé)解決,補(bǔ)助費(fèi)每人每天40元。

            4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。

            5、因工作需要超出差旅費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)的,需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實(shí)報實(shí)銷。

            6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

            7、財務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的'地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則發(fā)生費(fèi)用自理。

            三、報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

            四、報銷時間:公出人員回來后一周之內(nèi),到財務(wù)部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

            五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

          公司差旅費(fèi)報銷3

            一、總則

            1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理,特制定本制度。

            2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。

            3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

            二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

            崗位職務(wù)

            出差工資

            住宿費(fèi)

            交通費(fèi)

            生活補(bǔ)助

            電話補(bǔ)助

            出差補(bǔ)貼

            1

            總經(jīng)理

            出勤工資

            據(jù)實(shí)

            據(jù)實(shí)

            據(jù)實(shí)

            ——

            100元/天

            2

            辦公人員

            出勤工資

            25元/天

            據(jù)實(shí)

            15元/天

            10

            40元/天

            3

            施工領(lǐng)隊

            出勤工資

            25元/天

            據(jù)實(shí)

            15元/天

            10

            40元/天

            4

            施工隊員

            出勤工資

            25元/天

            據(jù)實(shí)

            15元/天

            5

            25元/天

            說明:

            1、出差工資

            按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

            2、出差住宿費(fèi)

            (1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補(bǔ)助。

            3、交通費(fèi):

            (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。

            (2)出租車不能報銷,各種保險費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

            (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實(shí)報銷。

            (4)乘飛機(jī)需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

            4、生活補(bǔ)助

            客戶單位提供生活的,無生活補(bǔ)助。客戶單位不提供生活,按15元/天補(bǔ)助。

            5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊按10元每天補(bǔ)助,普通施工人員按5元/天補(bǔ)助,當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的,需提供話費(fèi)發(fā)票。

            6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊按40元/天補(bǔ)助,普通隊員按25元/天補(bǔ)助。

            7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費(fèi)者,均不再享受食宿補(bǔ)助。

            8、行政、采購、辦公人員出差:

            按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費(fèi)。

            9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費(fèi)實(shí)報實(shí)銷,出差按100元/天補(bǔ)助。

            三、差旅費(fèi)報銷程序

            1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

            2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者,本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

            3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

            4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實(shí)上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實(shí)情況屬實(shí)后,在工程服務(wù)表上簽字。

            5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

            6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗(yàn)收單報銷差費(fèi)。

            7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗(yàn)收入庫→財務(wù)室報賬

            四、差旅費(fèi)票據(jù)要求

            1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn),如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

            2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應(yīng)列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。

            3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的',應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗(yàn)收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗(yàn)收。

            五、其他要求

            1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi),確保電話無故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況,取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助,并按次罰款10元/次。

            2、報銷應(yīng)遵循實(shí)事求是,嚴(yán)禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

            3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

            4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補(bǔ)助。

            5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應(yīng)當(dāng)日往返,不得無故逗留,一

            經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

            6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計列的費(fèi)用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

            7、出差期間,若發(fā)生招待費(fèi),須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨(dú)填報,要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

            8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費(fèi)本人承擔(dān),請假期間無差旅費(fèi)。其他費(fèi)用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。

            9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

            10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

            11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費(fèi)計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

            12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

            13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時,結(jié)算工資時分時段計算。

            14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實(shí),罰款200元/次,直至辭退。

            15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

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