(一) 基本情況:
包括經濟效益和運輸生產兩部分。
(二) 生產經營特點:
分析導致收入增減的部門及原因,分客運,貨運兩部分。并分
析成本、費用的增減變化及原因。
(三) 問題與建議。
分析數據來源于累計庫和財務報表。分生產、收入指標與去年 同期對比,累計對比及與上月的對比三部分。
分析方法主要采用因素分析法和貢獻率法。
其中我覺得成本、費用以及運輸生產增長速度的分析是可以借 鑒的。在成本的分析中,比較了主營業務收入與主營業務成本的增 減比例,進行了造成成本增減的因素分析。比較直觀的反映了公司 的生產效益情況。具體到客運部的生產分析,我想,如果能作出地 區、甚至每條航線的客運成本分析,就會更直接反映航線的生產效 益,更快的反映出航線經營的弊端與問題,以便能及時調整、解決。 同時,我認為也可試作航線的盈虧平衡點,會對航線經營與市 場決策有非常重要的促進作用。
1、 生產預測:
統計科每年年底、季度末都會制定第二年,或下季度的計劃與預測指標。結構如下:
(一) 本年度運輸生產情況總結,生產指標為年度計劃的比例及同比 增長比例。
(二) 第二年的運力狀況,生產形式和市場環境的有利因素、不利因 素的分析,從客運和貨運兩方面分析。
(三) 制定的主要指標。包括總周轉量、貨郵運輸量、旅客人數、飛 行小時等。
主要用的預測方法是投入產出法。